
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)怎么往資產(chǎn)負(fù)債表里填呢
答: 以負(fù)數(shù)填入未分配利潤(rùn)項(xiàng)目里面。
籌建期間的費(fèi)用我計(jì)入了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),到月底要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 嗎,如果月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的話(huà),那如何在以后年度攤銷(xiāo),如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà),資產(chǎn)負(fù)債表中無(wú)法顯示這一項(xiàng)呀
答: 要是想以后攤銷(xiāo)的話(huà),應(yīng)該計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師為什么資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不相等 管理費(fèi)用都已經(jīng)算進(jìn)本年利潤(rùn)了 還是不相等 算了一遍 剛好少了個(gè)人應(yīng)繳納的社保 和公積金 但這個(gè)也已經(jīng)算進(jìn)工資薪酬里面去 一起算進(jìn)本年利潤(rùn)了
答: 你當(dāng)時(shí)這筆業(yè)務(wù)是怎么賬務(wù)處理 的

