
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)怎么往資產(chǎn)負(fù)債表里填呢
答: 以負(fù)數(shù)填入未分配利潤(rùn)項(xiàng)目里面。
籌建期間的費(fèi)用我計(jì)入了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),到月底要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 嗎,如果月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的話,那如何在以后年度攤銷(xiāo),如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,資產(chǎn)負(fù)債表中無(wú)法顯示這一項(xiàng)呀
答: 要是想以后攤銷(xiāo)的話,應(yīng)該計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師為什么資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不相等 管理費(fèi)用都已經(jīng)算進(jìn)本年利潤(rùn)了 還是不相等 算了一遍 剛好少了個(gè)人應(yīng)繳納的社保 和公積金 但這個(gè)也已經(jīng)算進(jìn)工資薪酬里面去 一起算進(jìn)本年利潤(rùn)了
答: 你當(dāng)時(shí)這筆業(yè)務(wù)是怎么賬務(wù)處理 的


尊敬的小兔子 追問(wèn)
2019-11-04 15:17
尊敬的小兔子 追問(wèn)
2019-11-04 15:19
辜老師 解答
2019-11-04 15:24
尊敬的小兔子 追問(wèn)
2019-11-04 15:26
辜老師 解答
2019-11-04 15:43