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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-12-03 19:11

你好,是(1400-1300)+1300,因為進項實際是你給出去的錢再抵扣的

學堂用戶 追問

2021-12-03 19:33

也就是交增值稅部分再加上沒能退稅的部分,是嗎老師

小云老師 解答

2021-12-03 19:47

是的,你的理解是正確的

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相關問題討論
您好,實際損失是增值部分1400-1300
2021-12-03 17:29:07
你好,是(1400-1300)+1300,因為進項實際是你給出去的錢再抵扣的
2021-12-03 19:11:56
借:原材料(固定資產(chǎn)或在建工程、制造費用、管理費用等) 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-06-23 20:24:49
聯(lián)系一下軟件提供商,他們可以給你解決。
2019-10-09 22:19:15
你好 采購方填寫信息表? 銷售方開紅字發(fā)票?
2022-03-22 12:05:55
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