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送心意

小麗老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2021-12-03 17:29

您好,實(shí)際損失是增值部分1400-1300

學(xué)堂用戶 追問

2021-12-03 17:31

我們不能退稅的部分要不要算上,因?yàn)椴荒芡硕惖牟糠?300多還要交100多,我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了

學(xué)堂用戶 追問

2021-12-03 17:32

怎么理解這部分

學(xué)堂用戶 追問

2021-12-03 17:34

因?yàn)榘l(fā)票錯誤,老板要員工承擔(dān)不能退稅造成的損失,我實(shí)在不知道是繳納的銷項(xiàng)100多還是1300多加上銷項(xiàng)100多,也不知道怎么和老板解釋

小麗老師 解答

2021-12-04 16:32

您好,老板如果要員工承擔(dān)的話那一共是1400多哦,雖然視同銷售只要繳納100多的增值稅,但如果做了出口退稅是那個1300多也要退給老板的。也就是老板總共損失了1400多。單純是看要交的增值稅是只有100多。

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相關(guān)問題討論
您好,實(shí)際損失是增值部分1400-1300
2021-12-03 17:29:07
你好,是(1400-1300)+1300,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)實(shí)際是你給出去的錢再抵扣的
2021-12-03 19:11:56
借:原材料(固定資產(chǎn)或在建工程、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用等) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-06-23 20:24:49
聯(lián)系一下軟件提供商,他們可以給你解決。
2019-10-09 22:19:15
你好 采購方填寫信息表? 銷售方開紅字發(fā)票?
2022-03-22 12:05:55
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