
您好,去年有兩張管理費用的發(fā)票已經(jīng)入賬,今年接到稅務(wù)局通知讓轉(zhuǎn)出來,并補覺所得稅,請問怎么做賬務(wù)處理?分錄怎么做?謝謝
答: 您好,這個是 借:以前年度損益調(diào)整-某某費用借方紅字, 貸:其他應付款等 貸方紅字, 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-未分配利潤. 如果以前年度少計入費用: 借:以前年度損益調(diào)整-某某費用, 貸:其他應付款等, 借:利潤分配-未分配利潤, 貸:以前年度損益調(diào)整.
老師你好,去年多計提管理費用,但是我們不涉及所得稅,這個怎么做賬務(wù)處理
答: 同學你好 直接沖減就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 我問一下 我們公司在復審高新中 然后審計的話發(fā)現(xiàn)2017年的賬務(wù)處理中不符合要求 原因是研發(fā)費用占收入的比重太大了 應該是控制在50%左右 請問我這個調(diào)賬 是不是應該把 管理費用-研發(fā)費用里面發(fā)生的費用全部調(diào)到其他科目呢?不太清楚 麻煩老師指導一下 賬務(wù)處理應該怎么做 然后稅務(wù)局報稅那里應該怎么做?
答: 您好,您是研發(fā)費用太大是吧,那您就少報可以嗎,既然審計出具體的問題,我個人覺得這您和審計溝通比較好,這樣應該會涉及更正申報表的

