去年收到的發(fā)票已抵扣,但是未付款未做賬。今年這張發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做賬?
正直的天空
于2021-12-01 12:58 發(fā)布 ??2016次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-12-01 13:01
同學(xué)你好,建議今年也不用做賬了,申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可。如果確實(shí)想做賬的話,全額記入成本費(fèi)用,不用做稅金的分錄了,借,庫(kù)存商品等科目,貸,應(yīng)付賬款。
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同學(xué)你好,建議今年也不用做賬了,申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可。如果確實(shí)想做賬的話,全額記入成本費(fèi)用,不用做稅金的分錄了,借,庫(kù)存商品等科目,貸,應(yīng)付賬款。
2021-12-01 13:01:04

你好,原來分錄 不變,金額負(fù)數(shù) 就可以了
2020-03-20 08:55:19

你好
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-10-24 09:22:09

借某支出或費(fèi)用成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2018-10-16 14:09:13

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-03-06 09:34:36
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