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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-24 17:09

您好
請問發(fā)票有么有寫分錄

xyz 追問

2019-10-24 17:15

有寫

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:18

可以寫下入賬分錄么

xyz 追問

2019-10-24 17:37

bamboo老師 解答

2019-10-24 18:13

您這張發(fā)票的進項稅額是多少

xyz 追問

2019-10-24 21:59

九千多,老師,我上面這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄對嗎

bamboo老師 解答

2019-10-25 06:34

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄正確的

bamboo老師 解答

2019-10-25 06:35

您收到發(fā)票入賬的時候分錄怎么寫的 我不要看結(jié)轉(zhuǎn)的

xyz 追問

2019-10-25 07:13

發(fā)票進來沒做賬,當(dāng)時開錯了直接退回給廠家作廢,但是在我的勾選系統(tǒng)里能看見這張發(fā)票,勾選的時候我沒核對就給他認(rèn)證了

bamboo老師 解答

2019-10-25 07:15

借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
填附表二 做進項稅額轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
對的是的,需要的,只要你認(rèn)證了,對方開紅字發(fā)票,你就得進項轉(zhuǎn)出。
2022-03-24 10:49:44
同學(xué)你好,建議今年也不用做賬了,申報表上做進項轉(zhuǎn)出即可。如果確實想做賬的話,全額記入成本費用,不用做稅金的分錄了,借,庫存商品等科目,貸,應(yīng)付賬款。
2021-12-01 13:01:04
你好,原來分錄 不變,金額負(fù)數(shù) 就可以了
2020-03-20 08:55:19
你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-10-24 09:22:09
借某支出或費用成本 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2018-10-16 14:09:13
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