
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出,一直不大明白,是購買方買的東西,賣貨方那邊說發(fā)票不合適,然后須做紅沖,然后轉(zhuǎn)出來的嗎?這種情況需要做賬嗎?只作廢就可以嗎?
答: 對的是的,需要的,只要你認(rèn)證了,對方開紅字發(fā)票,你就得進項轉(zhuǎn)出。
去年收到的發(fā)票已抵扣,但是未付款未做賬。今年這張發(fā)票做了進項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做賬?
答: 同學(xué)你好,建議今年也不用做賬了,申報表上做進項轉(zhuǎn)出即可。如果確實想做賬的話,全額記入成本費用,不用做稅金的分錄了,借,庫存商品等科目,貸,應(yīng)付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請問發(fā)票失控的進項稅額轉(zhuǎn)出如何做賬,如何結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
1月份已認(rèn)證的發(fā)票對方作廢了,我們2月去稅局做了進項稅額轉(zhuǎn)出,賬該怎么做,是直接沖紅還是做進項轉(zhuǎn)出,進項轉(zhuǎn)出怎么做賬
老師,我不小心把對方已作廢的發(fā)票勾選認(rèn)證了,我現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出,我怎么做賬啊
老師,你好,我們公司認(rèn)證了一些發(fā)票,這些發(fā)票沒有做賬,以后也不做賬了,那要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?在報表哪里填寫?
老師,你好,我們單位有筆款,客戶開足額發(fā)票20萬元,有2萬元是讓利,我們只需要付18萬元,那這2萬元需要做進項稅額轉(zhuǎn)出吧?我改如何做賬好呢?


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2019-10-24 17:15
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2019-10-24 17:18
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2019-10-25 06:34
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2019-10-25 07:13
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2019-10-25 07:15