
紅字發(fā)票還需要計(jì)提增值稅嗎嗎
答: 你好,是負(fù)數(shù)就 不用計(jì)提了
上個(gè)月開了紅字發(fā)票 增值稅和附征 稅金已經(jīng)繳納了 那這個(gè)月開的整數(shù)發(fā)票 附征是按應(yīng)繳納的增值稅 來(lái)計(jì)提 還是按照開票的增值稅來(lái)計(jì)提 如果按照應(yīng)繳納的增值稅 來(lái)計(jì)提 已經(jīng)繳納的附征還能沖減么
答: 按你們實(shí)際需要繳納增值稅,你之前開紅字的這個(gè)會(huì)沖你們銷售額會(huì)減少你們需要繳納增值稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月開的紅字發(fā)票金額大于正數(shù)發(fā)票,怎么做計(jì)提增值稅的分錄
答: 您好!也是一樣的借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)只是金額寫負(fù)數(shù)


虛心的毛巾 追問
2021-11-30 12:02
小鎖老師 解答
2021-11-30 12:03