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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-03 09:51

按你們實際需要繳納增值稅,你之前開紅字的這個會沖你們銷售額會減少你們需要繳納增值稅。

yokii 追問

2019-01-03 10:08

比如說  我這個月開了一百萬  上個月紅字20萬的增值稅和附征都繳納了  我這個月只繳納80萬的增值稅   這80萬的增值稅 還能沖減20萬已經(jīng)繳納的附征么

maize老師 解答

2019-01-03 10:16

上個月20萬是抵上個月銷售額,你開紅字咋還交?12月開紅字嗎?1月開100萬嗎?

yokii 追問

2019-01-03 10:29

我10月開的20萬  11月開的20萬紅字  我20萬  肯定是交稅了的啊  12月開一百多萬  只繳納 80萬增值稅 現(xiàn)在就問20萬的附征是不是不能沖減的問題

maize老師 解答

2019-01-03 10:32

11月開的紅字沖回是11月藍(lán)字銷售額,這個對應(yīng)你們要是沒有開別的發(fā)票那之前繳納附加稅不退回。

yokii 追問

2019-01-03 10:42

那也就是說我12月  100萬  只能沖減20萬的增值稅  繳納 80萬的附征  不能在繳納80萬的附征的基礎(chǔ)上 在減掉20萬已經(jīng)繳納的附征  是這個意思吧

maize老師 解答

2019-01-03 10:54

你們增值稅是月報吧?不是季報吧?那你12月開100萬沒開紅字吧?那就按100萬繳納增值稅去繳納附加稅。

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相關(guān)問題討論
你好,是負(fù)數(shù)就 不用計提了
2021-11-30 12:01:22
按你們實際需要繳納增值稅,你之前開紅字的這個會沖你們銷售額會減少你們需要繳納增值稅。
2019-01-03 09:51:13
你好,不需要做計提增值稅的分錄,因為都沒有應(yīng)納稅額
2017-04-18 13:44:07
您好!也是一樣的借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)只是金額寫負(fù)數(shù)
2017-04-18 13:39:15
你好,開紅字發(fā)票都需要申請的。
2016-11-17 11:31:35
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