
一般納稅人主表,30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額,沒填,有問題嗎
答: 你好 可以手動填寫上和25欄一樣的金額 不填寫能報(bào)稅成功也可以
一般納稅人商業(yè)零售行為,銷項(xiàng)18000,進(jìn)項(xiàng)10000。應(yīng)納稅額8000,所以稅金 就是1040嗎?
答: 應(yīng)交的增值稅=銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅=18000-10000=8000
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)應(yīng)納稅額我不懂算,簡易計(jì)稅下面有計(jì)提和預(yù)交,還有一般納稅人下面也有預(yù)交的,整個(gè)的應(yīng)納稅額是多少呢
答: 你好 ;先把你的 一般計(jì)稅下面的所有明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 看貸方未交增值稅的金額 %2B 簡易計(jì)稅的貸方合計(jì)金額來判斷 總的應(yīng)納稅額金額是多少

