
一般納稅人主表,30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額,沒填,有問(wèn)題嗎
答: 你好 可以手動(dòng)填寫上和25欄一樣的金額 不填寫能報(bào)稅成功也可以
一般納稅人商業(yè)零售行為,銷項(xiàng)18000,進(jìn)項(xiàng)10000。應(yīng)納稅額8000,所以稅金 就是1040嗎?
答: 應(yīng)交的增值稅=銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅=18000-10000=8000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人提供非學(xué)歷教育服務(wù),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法按照3%征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。那收到的專票還可以抵扣嗎?
答: 1、可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的。 2、不可以抵扣的,因?yàn)檫x擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅嘛

