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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-21 10:25

應(yīng)交的增值稅=銷項稅—進(jìn)項稅=18000-10000=8000

高貴的灰狼 追問

2019-11-21 10:27

除此進(jìn)項票,油票飯票租金可以抵扣的嗎?

辜老師 解答

2019-11-21 10:27

如果是專票是可以抵扣的,餐費不可以抵扣的

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相關(guān)問題討論
你好 可以手動填寫上和25欄一樣的金額 不填寫能報稅成功也可以
2019-11-25 15:15:44
應(yīng)交的增值稅=銷項稅—進(jìn)項稅=18000-10000=8000
2019-11-21 10:25:00
隨便找個數(shù)據(jù)調(diào)整一下小數(shù)就行了
2020-05-14 08:39:50
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2016-11-10 17:22:41
同學(xué)你好,100萬元是含稅額吧?
2021-10-31 22:28:32
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