
一般納稅人主表,30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額,沒(méi)填,有問(wèn)題嗎
答: 你好 可以手動(dòng)填寫上和25欄一樣的金額 不填寫能報(bào)稅成功也可以
一般納稅人商業(yè)零售行為,銷項(xiàng)18000,進(jìn)項(xiàng)10000。應(yīng)納稅額8000,所以稅金 就是1040嗎?
答: 應(yīng)交的增值稅=銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅=18000-10000=8000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個(gè)應(yīng)納稅額我不懂算,簡(jiǎn)易計(jì)稅下面有計(jì)提和預(yù)交,還有一般納稅人下面也有預(yù)交的,整個(gè)的應(yīng)納稅額是多少呢
答: 你好 ;先把你的 一般計(jì)稅下面的所有明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 看貸方未交增值稅的金額 %2B 簡(jiǎn)易計(jì)稅的貸方合計(jì)金額來(lái)判斷 總的應(yīng)納稅額金額是多少
一般納稅人提供非學(xué)歷教育服務(wù),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法按照3%征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。那收到的專票還可以抵扣嗎?
老師像這種企業(yè)初次購(gòu)買專業(yè)設(shè)備全額抵減應(yīng)納稅額,一般納稅人在取得專票時(shí)的時(shí)候,是不是不證呢?這個(gè)專票是怎么操作的呢


小魚兒 追問(wèn)
2021-08-19 10:16
meizi老師 解答
2021-08-19 10:22
小魚兒 追問(wèn)
2021-08-19 10:51
meizi老師 解答
2021-08-19 10:57