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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-11-19 15:20

同學你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,就平了。

加油小學生 追問

2021-11-19 15:52

好的,這一個業(yè)務迷糊了好幾天,是不是可以借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅-進項稅額,借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。這樣也可以

王雁鳴老師 解答

2021-11-19 15:55

同學你好,是的,可以的。

加油小學生 追問

2021-11-19 15:59

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2021-11-19 16:02

同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。

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你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
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