
因年終多分配利潤給了股東,賬務(wù)處理可以為 借:其他應(yīng)付款-XX 貸:利潤分配-未分配利潤,這樣處理賬務(wù)行嗎?
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是 借:應(yīng)付股利 貸:利潤分配-未分配利潤
我們處理利潤是這樣走賬的:1、利潤分配 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 2、分配利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:其他應(yīng)付款 3、還款 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金。請問老師:這第3步的附件我用什么?
答: 收款方開具的現(xiàn)金收款收據(jù)........
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,咨詢下,如果要給別人的利潤,去年的,之前掛賬了,但是現(xiàn)在不給他們了,要如何掛賬之前的會計(jì)掛了其他應(yīng)付款~某人,利潤分配,那現(xiàn)在沖回,利潤分配要調(diào)到去年年底吧那就會影響今年的利潤,今年的就不準(zhǔn)了吧我之前是做的利潤分配~未分配利潤直接掛賬 其他應(yīng)付款~某人,這樣做是不是有些問題?現(xiàn)在我是不是之前沖回借:其他應(yīng)付款~某人貸:利潤分配~未分配利潤我們是小公司,我就沒有把利潤分配中分的很細(xì)
答: 你好! 可以的
發(fā)票是2019年的報(bào)銷款,在2020年4月報(bào)銷,做賬時(shí)可不可以直接接利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款
借:利潤分配-未分配利潤貸:其他應(yīng)付款-某某 分錄的摘要怎么寫了,沖之前的借款,這些借款早就還清了,還一直在賬上掛其他應(yīng)付款
非獨(dú)立核算:分公司上繳利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款-上交利潤 上交利潤后總公司再已勞務(wù)費(fèi)的方式轉(zhuǎn)分公司,可以嗎
老師好!公司賬面上有應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款共91萬未分配利潤-99萬,注銷應(yīng)該沒問題吧?


慧 追問
2017-02-08 14:08
鄒老師 解答
2017-02-06 15:17
鄒老師 解答
2017-02-06 15:35
鄒老師 解答
2017-02-08 14:08