
老師,你好,請問根據(jù)增值稅申報表,結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄的金額怎么做,謝謝!
答: 您好,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出(未交增值稅)貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
增值稅扣款多扣了會計分錄怎么做?增值稅申報表的金額是1072.93,實際銀行扣款金額是1076.15.這個該怎么處理/?"
答: 應(yīng)當是一致的才對,怎么會多扣?有沒有查明是什么原因造成的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有出口銷售額,應(yīng)該如何做會計分錄,出口銷售額應(yīng)不應(yīng)該和內(nèi)銷銷售額計入增值稅申報表?
答: 借應(yīng)收賬款等科目 貸主營業(yè)務(wù)收入 需要一起申報的。


向日葵 追問
2021-11-16 15:07
樸老師 解答
2021-11-16 15:14