
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)根據(jù)增值稅申報(bào)表,結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄的金額怎么做,謝謝!
答: 您好,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出(未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅扣款多扣了會(huì)計(jì)分錄怎么做?增值稅申報(bào)表的金額是1072.93,實(shí)際銀行扣款金額是1076.15.這個(gè)該怎么處理/?"
答: 應(yīng)當(dāng)是一致的才對(duì),怎么會(huì)多扣?有沒(méi)有查明是什么原因造成的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有出口銷(xiāo)售額,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄,出口銷(xiāo)售額應(yīng)不應(yīng)該和內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售額計(jì)入增值稅申報(bào)表?
答: 借應(yīng)收賬款等科目 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 需要一起申報(bào)的。


莫失莫忘 追問(wèn)
2016-04-22 21:09
鄒老師 解答
2016-04-22 21:02
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2016-04-22 21:07
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2016-04-22 21:13