
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)根據(jù)增值稅申報(bào)表,結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄的金額怎么做,謝謝!
答: 您好,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出(未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅扣款多扣了會(huì)計(jì)分錄怎么做?增值稅申報(bào)表的金額是1072.93,實(shí)際銀行扣款金額是1076.15.這個(gè)該怎么處理/?"
答: 應(yīng)當(dāng)是一致的才對(duì),怎么會(huì)多扣?有沒(méi)有查明是什么原因造成的?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報(bào)表里,期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”里的金額退稅了,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)收退稅款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅) 借 銀行存款 貸應(yīng)收退稅款

