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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-15 13:53

你好;  你可以做月末結轉增值稅明細科目即可 。   
 結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
 


1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

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你好;? 你可以做月末結轉增值稅明細科目即可 。? ? ?結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-11-15 13:53:45
你好,做固定資產(chǎn)進項抵扣先在在建工程歸集,最后轉入固定資產(chǎn)
2019-09-03 16:01:37
你好,只要是你們公司名下的車,是你們花錢買的就可以抵扣
2018-12-13 19:19:10
你好,可以這個月做進項發(fā)票的分錄,也可以在實際認證抵扣的時候做
2020-03-18 09:49:06
這個可以不用賬務處理
2019-05-11 11:00:32
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