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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-08 16:38

你好,借管理費用應(yīng)交稅費,待認證在銀行存。

剛剛好 追問

2021-11-08 16:45

老師不是太明白,如果借管理費用了,下個月抵扣時,在沖管理費用嗎

郭老師 解答

2021-11-08 16:47

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證。

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你好;? 你可以做月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細科目即可 。? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-11-15 13:53:45
你好,做固定資產(chǎn)進項抵扣先在在建工程歸集,最后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
2019-09-03 16:01:37
你好,只要是你們公司名下的車,是你們花錢買的就可以抵扣
2018-12-13 19:19:10
你好,可以這個月做進項發(fā)票的分錄,也可以在實際認證抵扣的時候做
2020-03-18 09:49:06
這個可以不用賬務(wù)處理
2019-05-11 11:00:32
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