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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-01-05 10:12

修路能計(jì)入在建工程嗎?

宋生老師 解答

2017-01-04 17:21

您好!計(jì)入在建工程-材料費(fèi)就可以了 
可以抵扣。

宋生老師 解答

2017-01-05 10:14

您好!可以的。

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你好;? 你可以做月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)科目即可 。? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-11-15 13:53:45
你好,做固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣先在在建工程歸集,最后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
2019-09-03 16:01:37
你好,只要是你們公司名下的車,是你們花錢買的就可以抵扣
2018-12-13 19:19:10
你好,可以這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,也可以在實(shí)際認(rèn)證抵扣的時(shí)候做
2020-03-18 09:49:06
這個(gè)可以不用賬務(wù)處理
2019-05-11 11:00:32
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