單位是建安企業(yè),在開出發(fā)票時(shí)做借-應(yīng)收賬款-xx項(xiàng)目100000 貸-銷項(xiàng)稅11000 工程結(jié)算-xx項(xiàng)目89000收到成本發(fā)票時(shí)做借 工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目-材料費(fèi)50000 進(jìn)項(xiàng)稅-8500貸 應(yīng)收賬款-xx項(xiàng)目41500收到工程款時(shí)借 銀行存款100000貸 應(yīng)收賬款-xx項(xiàng)目100000這樣做對不對?如果是對的問題就來了。應(yīng)收賬款的應(yīng)該是平的,因?yàn)橐Y(jié)算成本應(yīng)收賬款的貸方多了45000元,這樣賬不是不平了嗎?
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于2017-01-24 10:44 發(fā)布 ??947次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2017-01-24 13:46
您好,建安企業(yè),在開出發(fā)票時(shí)做 借-應(yīng)收賬款-xx項(xiàng)目100000 貸-銷項(xiàng)稅11000 工程結(jié)算-xx項(xiàng)目89000 收到成本發(fā)票時(shí)做 借 工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目-材料費(fèi)50000 進(jìn)項(xiàng)稅-8500 貸 應(yīng)付收賬款-xx項(xiàng)目41500 收到工程款時(shí) 借 銀行存款100000 貸 應(yīng)收賬款-xx項(xiàng)目100000 這樣做不對。
應(yīng)該是建安企業(yè),在開出發(fā)票時(shí)做 借-應(yīng)收賬款-xx項(xiàng)目100000 貸-銷項(xiàng)稅9909.91, 工程結(jié)算-xx項(xiàng)目90090.09。 收到成本發(fā)票時(shí)做 借 工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目-材料費(fèi)50000, 進(jìn)項(xiàng)稅 ,8500 貸 應(yīng)付賬款-xx項(xiàng)目58500 收到工程款時(shí) 借 銀行存款100000 貸 應(yīng)收賬款-xx項(xiàng)目100000 。
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您好,建安企業(yè),在開出發(fā)票時(shí)做 借-應(yīng)收賬款-xx項(xiàng)目100000 貸-銷項(xiàng)稅11000 工程結(jié)算-xx項(xiàng)目89000 收到成本發(fā)票時(shí)做 借 工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目-材料費(fèi)50000 進(jìn)項(xiàng)稅-8500 貸 應(yīng)付收賬款-xx項(xiàng)目41500 收到工程款時(shí) 借 銀行存款100000 貸 應(yīng)收賬款-xx項(xiàng)目100000 這樣做不對。
應(yīng)該是建安企業(yè),在開出發(fā)票時(shí)做 借-應(yīng)收賬款-xx項(xiàng)目100000 貸-銷項(xiàng)稅9909.91, 工程結(jié)算-xx項(xiàng)目90090.09。 收到成本發(fā)票時(shí)做 借 工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目-材料費(fèi)50000, 進(jìn)項(xiàng)稅 ,8500 貸 應(yīng)付賬款-xx項(xiàng)目58500 收到工程款時(shí) 借 銀行存款100000 貸 應(yīng)收賬款-xx項(xiàng)目100000 。
2017-01-24 13:46:15

這個(gè)需在確認(rèn)收入,交稅,做收入就是 需要暫估成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本處理了
2019-09-05 11:53:47

收欠款是這樣的,如果是收入就要做成:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2016-12-03 12:26:57

可以的,只要分錄平了就行
2019-07-31 17:36:05

您好,貸記預(yù)收賬款,等開了發(fā)票再?zèng)_預(yù)收賬款
2018-12-16 09:53:01
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