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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-17 08:39

你好,可以這樣處理,也可以通過預(yù)收賬款核算

漫步 追問

2017-11-17 08:54

通過預(yù)收賬款核算    收到預(yù)付款,未開發(fā)票  借銀行存款   貸預(yù)收賬款      開出發(fā)票    借,應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費 
  借預(yù)收賬款    貸應(yīng)收賬款  這樣嗎老師

鄒老師 解答

2017-11-17 08:55

未開發(fā)票     借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款  
開具發(fā)票  借,預(yù)收賬款    貸,主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費

漫步 追問

2017-11-17 09:06

也是一預(yù)到底嗎,用預(yù)付,就不用應(yīng)付。就是預(yù)付,應(yīng)付不同時出現(xiàn)是嗎老師

鄒老師 解答

2017-11-17 09:07

你好,可以用應(yīng)收,應(yīng)付,就不再啟用預(yù)收,預(yù)付了

漫步 追問

2017-11-17 09:20

老師的意思設(shè)置應(yīng)收,應(yīng)付科目,就不要在設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目是嗎@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-11-17 09:21

你好,是的,就沒有必要在應(yīng)收,應(yīng)付設(shè)置了明細,再去預(yù)收,預(yù)付設(shè)置同樣的明細科目

漫步 追問

2017-11-17 09:30

預(yù)收,預(yù)付都放在應(yīng)收應(yīng)付里核算。都設(shè)置應(yīng)該容易混淆了

鄒老師 解答

2017-11-17 09:35

你好,是的,所以只需要設(shè)置一個就可以了

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借:預(yù)付賬款。負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù) 應(yīng)交稅費-銷項稅。負數(shù)
2020-06-23 10:59:11
你好!你把預(yù)付改成預(yù)收就對了
2017-10-19 20:45:27
你好,是實現(xiàn)收入分錄嗎
2017-11-09 12:57:43
您好,您的一預(yù)到底是什么原則?您收款應(yīng)計入預(yù)收款項,不應(yīng)在預(yù)付款項核算。
2020-06-21 13:55:59
你好,可以這樣處理,也可以通過預(yù)收賬款核算
2017-11-17 08:39:51
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