你好老師,我們公司是做手機(jī)液晶顯示屏的,購(gòu)買的機(jī) 問(wèn)
那個(gè)直接計(jì)入制造費(fèi)用 答
請(qǐng)問(wèn)老師,土地增值稅增值率20%以內(nèi)免交土增稅,公司 問(wèn)
公司出售在建工程時(shí),該政策不適用。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,拆遷補(bǔ)償費(fèi)是否有繳納1%增值稅及1%企業(yè) 問(wèn)
若是一般納稅人,拆遷補(bǔ)償費(fèi) ,不涉及繳納1%增值稅及開具1%企業(yè)所得稅發(fā)票的政策 答
外購(gòu)的消耗性生物資產(chǎn)包含運(yùn)輸費(fèi)嗎 問(wèn)
外購(gòu)的消耗性生物資產(chǎn)成本包含運(yùn)輸費(fèi)。 答
公司付款給員工采購(gòu),后面剩余部分員工微信轉(zhuǎn)款(實(shí) 問(wèn)
您好,這個(gè)的話,財(cái)務(wù)費(fèi)用,就行 答

老師,我們是銷售方,上個(gè)月給開了5000的發(fā)票。借:預(yù)付賬款。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。如果這個(gè)月做了紅沖。分錄應(yīng)該怎么做呢。是這一摸一樣的分錄,做紅字么?
答: 借:預(yù)付賬款。負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。負(fù)數(shù)
老師,應(yīng)收賬款分錄 借:應(yīng)收賬款一應(yīng)收工程款一興居物業(yè) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 購(gòu)進(jìn)材料分錄 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款一材料款一聯(lián)創(chuàng)公司這樣做對(duì)嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
律師事務(wù)所原先不能開發(fā)票但是有收入分錄為借銀行存款20000貸預(yù)付賬款-律師費(fèi)2000;現(xiàn)在可以開發(fā)票了分錄借預(yù)付賬款-律20000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29126.22、應(yīng)交稅費(fèi)873.78,這樣對(duì)不對(duì)
答: 你好!你把預(yù)付改成預(yù)收就對(duì)了


竹子 追問(wèn)
2021-12-27 16:58
郭老師 解答
2021-12-27 17:09