
請教老師,領(lǐng)導(dǎo)有個朋友在公司上社保,然后公司給他負(fù)擔(dān)的錢,領(lǐng)導(dǎo)考慮不要這些錢了,繳納社保時,借:其他應(yīng)收款 10 貸:銀行存款,現(xiàn)在不給人家要了,這筆錢,如何做分錄,
答: 您好 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
老師有人從我們公司代繳社保,費(fèi)用都是個人承擔(dān),做賬是收到款: 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款——張 繳納:借:其他應(yīng)收——張 還是 借;其他應(yīng)收款——張, 貸:銀行存款呢?
答: 您好!是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想請教一下,哪里出錯了,是按工資表做的分錄,扣除部分是社保,但其他應(yīng)收款余額跟銀行存款余額變成了負(fù)數(shù),是什么原因造成的,我的分錄算了嗎
答: 你好,同學(xué),建議你計(jì)提和發(fā)放分開做

