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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-11-21 10:01

你好;  借其他應收款500 ; 應付職工薪酬- 工傷醫(yī)療費   200 貸銀行存款 ; 計提:    管理費用- 工傷醫(yī)療費200 貸 應付職工薪酬- 工傷醫(yī)療費   200

細心的小松鼠 追問

2022-11-21 10:38

為啥還要計提?

meizi老師 解答

2022-11-21 10:40

你好; 這個是員工的醫(yī)療費   算是福利里面的 支出   

細心的小松鼠 追問

2022-11-21 11:30

那我能不能放到管理費用-員工福利費科目里?

meizi老師 解答

2022-11-21 11:48

可以的; 如果不想單獨設置科目了的話   

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相關問題討論
您好 借:營業(yè)外支出 貸:其他應收款
2021-10-09 16:00:40
您好!是借其他應收款 貸銀行存款。
2020-10-15 11:57:02
你好,是的,可以這樣處理的,
2021-03-09 11:19:08
你好,同學,建議你計提和發(fā)放分開做
2021-02-24 23:07:44
你好,你的應付工資179918不等于銀行存款44319%2B其他應付款113242%2B個人社保3688啊,還差18669,剔除個人借款也還差8948,這個8948是單位承擔的社保金額,但是不應該放入你的應付工資啊
2022-05-16 17:27:53
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