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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2021-03-09 11:19

你好,是的,可以這樣處理的,

靜待花開 追問

2021-03-09 11:20

對企業(yè)來說會有什么風(fēng)險嗎?

莊老師 解答

2021-03-09 11:24

你好,這樣做,沒有把企業(yè)承擔(dān)計入費用,少抵扣稅收 

靜待花開 追問

2021-03-09 11:26

那我這樣做合理嗎?還是有另外的會計處理

莊老師 解答

2021-03-09 11:27

也可以先按企業(yè)承提的計提,借管理費用--社保費,貸應(yīng)付職工薪酬--社保費,
借應(yīng)付職工薪酬--社保費,貸其他應(yīng)收款

靜待花開 追問

2021-03-09 14:53

最后貸的其他應(yīng)收款指的是個人要打給我們的總費用嗎

莊老師 解答

2021-03-09 15:36

你好,是的,是這樣的

靜待花開 追問

2021-03-09 16:29

還有點不理解,最后其他應(yīng)收款怎么平掉

莊老師 解答

2021-03-09 16:30

繳交社保時,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,

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相關(guān)問題討論
您好 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
2021-10-09 16:00:40
您好!是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。
2020-10-15 11:57:02
你好,是的,可以這樣處理的,
2021-03-09 11:19:08
你好,同學(xué),建議你計提和發(fā)放分開做
2021-02-24 23:07:44
你好,你的應(yīng)付工資179918不等于銀行存款44319%2B其他應(yīng)付款113242%2B個人社保3688啊,還差18669,剔除個人借款也還差8948,這個8948是單位承擔(dān)的社保金額,但是不應(yīng)該放入你的應(yīng)付工資啊
2022-05-16 17:27:53
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