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送心意

朱立老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-02 19:30

借在建工程50000+700
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))8500
貸銀行存款59200

朱立老師 解答

2021-11-02 19:30

借在建工程5000
貸原材料1500
應(yīng)付職工薪酬3500

朱立老師 解答

2021-11-02 19:31

借固定資產(chǎn)
貸在建工程50700+5000=55700

朱立老師 解答

2021-11-02 19:32

借固定資產(chǎn)清理100000-50000-5000=45000
累計(jì)折舊50000
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5000
貸固定資產(chǎn)100000


借銀行存款60000
貸固定資產(chǎn)清理60000


借固定資產(chǎn)清理15000
貸營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益60000-45000=15000

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借在建工程50000%2B700 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))8500 貸銀行存款59200
2021-11-02 19:30:03
你好 1,借;在建工程50000%2B700,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8500,貸;銀行存款8500%2B50000%2B700 2,借;在建工程5000,貸;原材料1500,銀行存款3500 3,借;固定資產(chǎn)55700,貸;在建工程 55700
2020-05-26 17:43:59
你好 1,借:在建工程?50000?%2B700,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8500,??貸:銀行存款 2,借:在建工程 5000,貸::原材料 1500,應(yīng)付職工薪酬 3500 3,借:固定資產(chǎn)50000?%2B700%2B5000,貸:在建工程?50000?%2B700%2B5000
2021-11-08 14:23:23
可以抵扣的 借原材料,進(jìn)項(xiàng)貸銀存 領(lǐng)用借在建工程貸原材料
2019-10-05 12:06:23
公司購入不動產(chǎn)或購進(jìn)物資用于在建工程,取得發(fā)票并經(jīng)稅務(wù)認(rèn)證,會計(jì)處理為 借:固定資產(chǎn)/在建工程 (發(fā)票注明的不含稅價(jià))   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按發(fā)票注明稅款的60%入賬)       ——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (按發(fā)票注明稅款的40%入賬)   貸:銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款 購入物資,用在建工程(自建)情況。通常這種物資材料在分批購入,取得發(fā)票并經(jīng)稅務(wù)認(rèn)證,會計(jì)處理為: 借:在途材料/材料采購等 (發(fā)票注明的不含稅價(jià))   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (按發(fā)票注明稅款的100%入賬)   貸:銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款 在投入使用的當(dāng)期,會計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬) 第13個(gè)月時(shí),從“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”轉(zhuǎn)入 “進(jìn)項(xiàng)稅額”,進(jìn)入當(dāng)期實(shí)際可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (36號文規(guī)定:購進(jìn)時(shí)已全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的貨物和服務(wù),轉(zhuǎn)用于不動產(chǎn)在建工程的,其已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的40%部分,應(yīng)于轉(zhuǎn)用的當(dāng)期從進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減,計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,并于轉(zhuǎn)用的當(dāng)月起第13個(gè)月從銷項(xiàng)稅額中抵扣。)"
2017-02-23 11:20:30
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