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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-05-26 17:43

你好
1,借;在建工程50000+700,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8500,貸;銀行存款8500+50000+700
2,借;在建工程5000,貸;原材料1500,銀行存款3500
3,借;固定資產(chǎn)55700,貸;在建工程  55700

正直的老虎 追問

2020-05-26 17:45

老師你好還有第四問

正直的老虎 追問

2020-05-26 17:45

4、25日,對外銷售一臺機(jī)器,原值100000元,已提折舊50000元,已提減值準(zhǔn)備5 000元。取得收入60000元收存銀行。

鄒老師 解答

2020-05-26 17:46

你好,你提供的題目沒有看到第四問啊
請看圖,沒有4

正直的老虎 追問

2020-05-26 17:47

后來補(bǔ)的題目太長了不好意思老師

鄒老師 解答

2020-05-26 17:49

你好
借;固定資產(chǎn)清理45000 , 累計(jì)折舊 50000 ,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5000 ,貸;固定資產(chǎn)100000
借;銀行存款   ,貸;固定資產(chǎn)清理6萬, 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  
借;固定資產(chǎn)清理15000,貸;固定資產(chǎn)處置損益15000

正直的老虎 追問

2020-05-26 17:49

萬分感謝老師太給力了

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你好 1,借;在建工程50000%2B700,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8500,貸;銀行存款8500%2B50000%2B700 2,借;在建工程5000,貸;原材料1500,銀行存款3500 3,借;固定資產(chǎn)55700,貸;在建工程 55700
2020-05-26 17:43:59
借在建工程50000%2B700 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))8500 貸銀行存款59200
2021-11-02 19:30:03
你好 1,借:在建工程?50000?%2B700,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8500,??貸:銀行存款 2,借:在建工程 5000,貸::原材料 1500,應(yīng)付職工薪酬 3500 3,借:固定資產(chǎn)50000?%2B700%2B5000,貸:在建工程?50000?%2B700%2B5000
2021-11-08 14:23:23
可以抵扣的 借原材料,進(jìn)項(xiàng)貸銀存 領(lǐng)用借在建工程貸原材料
2019-10-05 12:06:23
借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出100 貸應(yīng)付職工薪酬60 原材料40 借管理費(fèi)用100 貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出100 借研發(fā)支出-資本化支出240 貸原材料120 應(yīng)付職工薪酬80 銀行存款40 借無形資產(chǎn)240 貸研發(fā)支出-資本化支出240
2022-03-31 17:08:36
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