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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-10-21 14:51

借在建工程202
應(yīng)交稅費進項稅額34
貸銀行存款236

暖暖老師 解答

2021-10-21 14:51

借在建工程24.14
貸原材料20
應(yīng)付職工薪酬4.14

暖暖老師 解答

2021-10-21 14:52

借固定資產(chǎn)226.14
貸在建工程226.14

暖暖老師 解答

2021-10-21 14:52

殘值率這里是不是不對呀

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你好 購置固定資產(chǎn) 借:在建工程 200萬%2B2萬??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)34萬,??貸:銀行存款 236萬 借:在建工程 61.4萬,貸:原材料 20萬,應(yīng)付職工薪酬41.4萬 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 200萬%2B2萬%2B?61.4萬 計提折舊 借:制造費用,貸:累計折舊? 每年計提折舊的金額=(200萬%2B2萬%2B?61.4萬—殘值)/10
2021-10-21 14:59:25
借在建工程202 應(yīng)交稅費進項稅額34 貸銀行存款236
2021-10-21 14:51:24
老師好,4980元折舊5年殘值3%,累計折舊是4980*97%/60個月對嗎?
2017-04-05 20:26:41
你好,對的,你的理解是對的 ,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2021-04-21 22:52:41
你好 會計上還是正常按月計提折舊 稅法上匯算清繳可以一次性扣除
2019-04-09 14:17:05
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