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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-07-20 16:20

您好,進項稅不夠時,公司需要繳納增值稅,此時的增值稅是銷項稅減去進項稅的差額。關(guān)于附加稅,它通常是根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額來計算的,所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。

劉艷紅老師 解答

2025-07-20 16:20

具體來說,最大退稅額應(yīng)該是增值稅加上附加稅的總和。這是因為附加稅是基于增值稅的應(yīng)納稅額來計算的,所以當(dāng)增值稅增加時,附加稅也會增加,從而影響了總的退稅額

小魚兒 追問

2025-07-20 17:14

這個分錄相當(dāng)于計提是吧,那個貸方就一直掛著不需要做其他的分錄處理?

劉艷紅老師 解答

2025-07-20 17:15

這個退了之后就轉(zhuǎn)到銀行存款了

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相關(guān)問題討論
進項大于銷項,不交稅,所以也不退稅。附加稅不退
2018-12-06 16:18:06
你好,不可以的
2017-05-19 10:37:51
同學(xué)你好 直接沖減就可以了 1、因為多交增值稅款的當(dāng)月是做: 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 2、多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時做: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-----(此時,未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態(tài),可以忽略,暫不處理)。 3、次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時做; 借:銀行存款 (藍(lán)字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字) 4、收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)。
2022-07-14 09:57:08
你好,那正常是應(yīng)該沒有才對的,你可以手動改一下
2022-05-09 16:38:44
出口退稅的免抵稅額繳納附加稅
2019-07-04 19:26:20
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