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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-31 11:58

您好同學,折舊的時候借管理費用貸累計折舊,然后沒有后面那個憑證了。

夢醒時分 追問

2022-03-31 17:43

沒有后面的憑證,怎么能平固定資產(chǎn)呢?

夢醒時分 追問

2022-03-31 17:44

勞務派遣公司給派遣員工的工資是做主營業(yè)務成本的,但是出現(xiàn)負數(shù)工資呢?是沖主營業(yè)務成本嗎?

李霞老師 解答

2022-03-31 17:46

嗯,怎么會出現(xiàn)負數(shù)工資呢?是計提的少,然后發(fā)放的多嗎。

李霞老師 解答

2022-03-31 17:46

固定資產(chǎn)它會在你報表上呆著,然后后期累計折舊加上殘值等于固定資產(chǎn)的時候,你就可以把這個固定資產(chǎn)從你報表上刪除。

夢醒時分 追問

2022-03-31 22:18

借支多了還有扣水電費,餐費等。到賬的負數(shù)工資。

夢醒時分 追問

2022-03-31 22:20

那累計折舊+殘值等于固定資產(chǎn)時,最后還是要做  借累計折舊,固定資產(chǎn)凈殘值,貸固定資產(chǎn)。是嗎?

李霞老師 解答

2022-04-01 09:46

固定資產(chǎn)折舊完之后,若是繼續(xù)使用,不需要做會計處理,

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相關(guān)問題討論
您好同學,折舊的時候借管理費用貸累計折舊,然后沒有后面那個憑證了。
2022-03-31 11:58:30
您好,不對的,應該是,固定資產(chǎn)購置是,借:固定資產(chǎn).貸:銀行存款 計提時是,借:管理費用.貸:累計折舊。
2019-03-09 12:26:12
你好同學,請問一下你們固定資產(chǎn)提完折舊,有沒有出售掉?還是說一直是在你們公司放著的?
2019-10-23 17:01:50
老師好,4980元折舊5年殘值3%,累計折舊是4980*97%/60個月對嗎?
2017-04-05 20:26:41
你好,對的,你的理解是對的 ,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2021-04-21 22:52:41
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