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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-11 14:19

比如我11月份欠了稅,然后12月份正常申報(bào),12月份進(jìn)項(xiàng)稅比銷(xiāo)項(xiàng)稅多,那你說(shuō)的這個(gè)分錄是做到12月份還是什么時(shí)候做?

jenny.jiang 追問(wèn)

2017-01-11 14:36

那產(chǎn)生的滯納金也是12月份做對(duì)嗎。這個(gè)滯納金怎么做

鄒老師 解答

2017-01-11 14:10

借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)

鄒老師 解答

2017-01-11 14:19

你好,計(jì)入12月份

鄒老師 解答

2017-01-11 14:36

是的 
借;營(yíng)業(yè)外支出     貸;銀行存款

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你好 實(shí)際繳納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款     其他收益
2020-02-24 15:12:16
計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸增值應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2022-01-07 09:13:20
依據(jù)國(guó)稅發(fā)〔2004〕112號(hào)規(guī)定,納稅人發(fā)生用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅時(shí),按以下方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理:    (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。  ?。ǘ┤粼鲋刀惽范惗愵~小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。
2019-05-13 10:15:50
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2018-03-19 17:58:10
你好,目前加計(jì)分錄最終處理分錄還沒(méi)定下來(lái) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 大部分認(rèn)為是這樣處理
2019-03-28 09:32:37
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