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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-12 10:20

你好,你是用進(jìn)項(xiàng)稅額抵欠嗎

佟老師 解答

2019-05-12 10:20

你好,你是用進(jìn)項(xiàng)稅額抵欠嗎

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依據(jù)國(guó)稅發(fā)〔2004〕112號(hào)規(guī)定,納稅人發(fā)生用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅時(shí),按以下方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理:    (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。  ?。ǘ┤粼鲋刀惽范惗愵~小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。
2019-05-13 10:15:50
你好,你是用進(jìn)項(xiàng)稅額抵欠嗎
2019-05-12 10:20:34
這個(gè)應(yīng)該是只能抵欠的增值稅,至于滯納金是直接交稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出——罰款支出。
2019-05-23 16:38:48
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅(紅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(紅)
2018-06-28 11:23:35
借記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸記應(yīng)交稅金--未交增值稅
2024-04-07 10:20:26
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