
老師,我2017年12月份收到一些進(jìn)項(xiàng)票,但是因?yàn)橹坝泻芏嗥谀┝舻?,老板不讓認(rèn)證抵扣,這些票我該怎么做賬呀
答: 借;原材料等科目 貸;應(yīng)付賬款 按普通發(fā)票入賬就是了
這個月我來,上任會計留了三張已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票,待抵扣。這個月做賬的時候是要做這三張票嗎?
答: 您好 您先看這三張發(fā)票有沒有入帳 如果已經(jīng)入賬了 那您需要抵扣的時候就做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,進(jìn)項(xiàng)票來了沒有認(rèn)證抵扣是不是就先不用做賬
答: 進(jìn)項(xiàng)票來了沒有認(rèn)證抵扣,可以先不用做賬


朱雀 追問
2021-10-21 08:54
宋生老師 解答
2021-10-21 08:55
朱雀 追問
2021-10-21 08:57
宋生老師 解答
2021-10-21 08:58
朱雀 追問
2021-10-21 09:03
宋生老師 解答
2021-10-21 09:04