
老師,我2017年12月份收到一些進(jìn)項(xiàng)票,但是因?yàn)橹坝泻芏嗥谀┝舻?,老板不讓認(rèn)證抵扣,這些票我該怎么做賬呀
答: 借;原材料等科目 貸;應(yīng)付賬款 按普通發(fā)票入賬就是了
這個(gè)月我來,上任會(huì)計(jì)留了三張已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票,待抵扣。這個(gè)月做賬的時(shí)候是要做這三張票嗎?
答: 您好 您先看這三張發(fā)票有沒有入帳 如果已經(jīng)入賬了 那您需要抵扣的時(shí)候就做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,進(jìn)項(xiàng)票來了沒有認(rèn)證抵扣是不是就先不用做賬
答: 進(jìn)項(xiàng)票來了沒有認(rèn)證抵扣,可以先不用做賬


常宏昌 追問
2019-01-11 13:10
bamboo老師 解答
2019-01-11 13:13
常宏昌 追問
2019-01-11 13:20
bamboo老師 解答
2019-01-11 13:22
常宏昌 追問
2019-01-11 13:30
bamboo老師 解答
2019-01-11 13:31
常宏昌 追問
2019-01-11 13:34
bamboo老師 解答
2019-01-11 13:39