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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-30 10:34

進(jìn)項(xiàng)票來了沒有認(rèn)證抵扣,可以先不用做賬

大白熊、 追問

2021-12-30 10:38

老師,之前的代理把開票的全部做了現(xiàn)金收入,應(yīng)收賬款余額為零,現(xiàn)在收到一筆應(yīng)收款,借應(yīng)收貸現(xiàn)金,可是現(xiàn)金沒有那么多了,該如何處理?

文文老師 解答

2021-12-30 10:46

收到一筆應(yīng)收款 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)收

大白熊、 追問

2021-12-30 10:48

這個錢是轉(zhuǎn)到公戶的

文文老師 解答

2021-12-30 11:03

借:銀行存款 貸:應(yīng)收

大白熊、 追問

2021-12-30 11:03

老師應(yīng)收賬款沒有余額,沒法貸啊

大白熊、 追問

2021-12-30 11:05

我現(xiàn)在做10月的賬,9月份的現(xiàn)金全部支付了費(fèi)用,報表已經(jīng)申報了,這個還能改嘛?

文文老師 解答

2021-12-30 11:16

9月的賬不要改了。
應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)是可以的

大白熊、 追問

2021-12-30 11:37

出現(xiàn)了負(fù)數(shù)之后怎么辦呢

文文老師 解答

2021-12-30 11:57

出現(xiàn)了負(fù)數(shù),沒關(guān)系。以后出現(xiàn)該客戶的收款時,沖掉

大白熊、 追問

2021-12-30 12:09

老師只有這一個方法了是嗎

文文老師 解答

2021-12-30 13:33

是的。沒有更好的辦法 了

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相關(guān)問題討論
借;原材料等科目 貸;應(yīng)付賬款 按普通發(fā)票入賬就是了
2018-01-04 13:04:07
您好 您先看這三張發(fā)票有沒有入帳 如果已經(jīng)入賬了 那您需要抵扣的時候就做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-01-11 13:01:54
你好,上個月來的進(jìn)項(xiàng)票不認(rèn)證抵扣,需要做到及時入賬才是的?
2022-04-14 16:34:37
進(jìn)項(xiàng)票來了沒有認(rèn)證抵扣,可以先不用做賬
2021-12-30 10:34:07
忘記認(rèn)證抵扣了。4月做賬進(jìn)項(xiàng)票要入賬,但是不要計提進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-05-28 11:36:25
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