
老師,我2017年12月份收到一些進(jìn)項(xiàng)票,但是因?yàn)橹坝泻芏嗥谀┝舻?,老板不讓認(rèn)證抵扣,這些票我該怎么做賬呀
答: 借;原材料等科目 貸;應(yīng)付賬款 按普通發(fā)票入賬就是了
這個月我來,上任會計留了三張已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票,待抵扣。這個月做賬的時候是要做這三張票嗎?
答: 您好 您先看這三張發(fā)票有沒有入帳 如果已經(jīng)入賬了 那您需要抵扣的時候就做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,進(jìn)項(xiàng)票來了沒有認(rèn)證抵扣是不是就先不用做賬
答: 進(jìn)項(xiàng)票來了沒有認(rèn)證抵扣,可以先不用做賬


大白熊、 追問
2021-12-30 10:38
文文老師 解答
2021-12-30 10:46
大白熊、 追問
2021-12-30 10:48
文文老師 解答
2021-12-30 11:03
大白熊、 追問
2021-12-30 11:03
大白熊、 追問
2021-12-30 11:05
文文老師 解答
2021-12-30 11:16
大白熊、 追問
2021-12-30 11:37
文文老師 解答
2021-12-30 11:57
大白熊、 追問
2021-12-30 12:09
文文老師 解答
2021-12-30 13:33