老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問
款項(xiàng)都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

請(qǐng)問柳老師,這個(gè)未交增值稅不應(yīng)該是:510000-505000-40000算下來是35000啊?答案卻是未交增值稅45000?是我的思路錯(cuò)了嗎?
答: 這個(gè)40000是一級(jí)科目的金額,不要看考慮
籌建期的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)問題:如借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100這個(gè)分錄答案我不是很明白
答: 這個(gè)說明是有留抵增值稅100元,只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個(gè)未交增值稅不應(yīng)該是9359.31嘛。為什么答案里是10323.9.那個(gè)加計(jì)抵減的金額為什么還要在未交增值稅里呢。抵減不就是不交的意思嗎
答: 您好,加計(jì)抵減的意思是少交964.59的意思,但未交增值稅應(yīng)該是10323.9。 加計(jì)抵減的部分,在實(shí)際抵減的再做分錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10323.9 貸:銀行存款 9359.31 貸:其他收益 964.59


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2021-10-20 12:26
曹帥老師 解答
2021-10-20 12:42
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2021-10-20 14:09
曹帥老師 解答
2021-10-20 14:33