
應(yīng)交增值稅-未交增值稅,在增值稅申報(bào)表中,看哪塊?我賬稅一致核查時(shí)候,發(fā)現(xiàn)我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和稅務(wù)局申報(bào)表一致,但是未交增值稅咋多出來12.55啊,就是對(duì)不上
答: 你好,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
老師應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬如何和納稅申報(bào)表的增值稅交稅金額對(duì)上?
答: 您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表就對(duì)上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表就對(duì)上。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1:12月份,應(yīng)交增值稅是700.上個(gè)月金稅盤年費(fèi)還剩224,沒抵扣,那這個(gè)月應(yīng)交的稅金是不是(700-224),這個(gè)月計(jì)提附加稅等稅金是不是就用476來提,但是國稅增值稅申報(bào)表上顯示本期應(yīng)交稅金是700,
答: 你好,應(yīng)當(dāng)按476申報(bào)才是啊 是不是你國稅數(shù)據(jù)有誤啊


Angie 追問
2017-01-10 11:01
鄒老師 解答
2017-01-09 17:01
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2017-01-10 10:56
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2017-01-10 11:02