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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-10-13 15:08

你好,可以一起把暫估入賬的紅沖 

喜從天降 追問

2021-10-13 15:14

老師,我沖暫估摘要怎么寫好?還有沖暫估這筆分錄后面要寫入庫單嗎?我暫估的時候寫過入庫單,究竟暫估和沖暫估要不要寫入庫單的?

鄒老師 解答

2021-10-13 15:16

你好,沖暫估摘要:可以就是沖銷暫估入賬。
沖暫估這筆分錄后面,不需要入庫單
暫估入庫的分錄后面,才需要入庫單的 

喜從天降 追問

2021-10-13 15:23

老師,暫估的時候單價,名稱和之后開來的發(fā)票一定要一致嗎?如果不一致,等發(fā)票開來之后是不是要改之前暫估的分錄的名稱和單價?

鄒老師 解答

2021-10-13 15:23

你好,需要根據(jù)取得的發(fā)票紅沖暫估,然后根據(jù)取得的發(fā)票做購進分錄 

喜從天降 追問

2021-10-13 15:31

老師,意思就是名稱和單價不一致,就是等發(fā)票開來把之前暫估的分錄按原先的紅沖掉就可以了對吧?然后把正確的發(fā)票按平時一樣做進去就好了對吧?

鄒老師 解答

2021-10-13 15:32

你好,是的,是這樣的

喜從天降 追問

2021-10-13 15:41

老師沖暫估的時候是不是按暫估時寫的分錄一樣,就把數(shù)量變成負數(shù)就可以了?

鄒老師 解答

2021-10-13 15:43

你好,是把金額變成負數(shù)

喜從天降 追問

2021-10-13 15:52

我知道,暫估材料借方數(shù)量變成負數(shù)了,那后面金額就變負數(shù)了,數(shù)量也要變負數(shù)吧?貸方:應付賬款就直接金額填寫負數(shù)的,是這樣子嗎?

鄒老師 解答

2021-10-13 15:54

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
材料可以暫估。 水電費租金可以先計入費用,等發(fā)票到了,附在費用憑證后面就可以。
2017-06-02 16:42:51
你好!你之前關于這個怎么做的分錄全部紅字沖減。然后借原材料 4245 貸應付賬款等4245
2017-03-03 11:11:12
你好,可以一起把暫估入賬的紅沖?
2021-10-13 15:08:42
不需要。結轉成本匯算清繳納稅調增就可以,不需要沖賬上
2020-04-30 09:04:20
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 借;預付賬款 貸;銀行存款
2017-04-12 10:29:17
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