
請問,資產(chǎn)負債表預(yù)付賬款金額和丁字賬上的應(yīng)收借方對不上,是什么原因?月末必須要核對報表數(shù)據(jù)嗎?
答: 你好,是不是重分類造成的要看明細賬?
這個是10月的應(yīng)收賬款的丁字賬,老師,麻煩問下,這個應(yīng)收賬款10月的資產(chǎn)負債表期末數(shù)是不是9月的資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款的期末數(shù)加39167.92-45215.67
答: 上述說法在不考慮重分類的情況下是對的,另外在沒有計提環(huán)賬準備的情況下是對的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師幫我看看我的丁字賬對不對,對的話是按照這個來做資產(chǎn)負債表嗎
答: 你好,要結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:本年利潤 貸:管理費用337636.34 財務(wù)費用116,再出具報表數(shù),利潤表按借方發(fā)生額入賬
年初,資產(chǎn)負債表余額:預(yù)付賬款4404;應(yīng)付賬款0;本期:預(yù)付賬款-86051;應(yīng)付賬款45900;當月的資產(chǎn)負債表怎么填?
資產(chǎn)負債表應(yīng)收應(yīng)付重分類問題。資產(chǎn)負債表中預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的取數(shù)邏輯是怎么樣的?
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)在資產(chǎn)負債表腫如何填列

