
這個(gè)是10月的應(yīng)收賬款的丁字賬,老師,麻煩問下,這個(gè)應(yīng)收賬款10月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)是不是9月的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的期末數(shù)加39167.92-45215.67
答: 上述說法在不考慮重分類的情況下是對的,另外在沒有計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備的情況下是對的
請問,資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款金額和丁字賬上的應(yīng)收借方對不上,是什么原因?月末必須要核對報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?
答: 你好,是不是重分類造成的要看明細(xì)賬?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師幫我看看我的丁字賬對不對,對的話是按照這個(gè)來做資產(chǎn)負(fù)債表嗎
答: 你好,要結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用337636.34 財(cái)務(wù)費(fèi)用116,再出具報(bào)表數(shù),利潤表按借方發(fā)生額入賬

