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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-01-04 21:32

老師,那我們讓他們開票,他們按我們的收入金額再預(yù)交稅是嗎?我們代交不了吧?

王雁鳴老師 解答

2017-01-04 21:28

您好,如果對方有分包合同,就是差額交稅,如果沒有分包合同是不能差額征稅的。您讓對方開票,是一般納稅人,可以開出3%的增值稅專用發(fā)票嗎,這個具體操作,我還真不知道人家是怎么做的。

王雁鳴老師 解答

2017-01-04 21:36

您好,您讓他們開票,他們按您的收入金額再預(yù)交稅,您是代交不了的。您直接把稅錢給他們就行了。

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您好,如果對方有分包合同,就是差額交稅,如果沒有分包合同是不能差額征稅的。您讓對方開票,是一般納稅人,可以開出3%的增值稅專用發(fā)票嗎,這個具體操作,我還真不知道人家是怎么做的。
2017-01-04 21:28:15
你好,應(yīng)交增值稅就等于你開出去的發(fā)票所含的稅金-10909.09-11650.48的差額。
2018-09-14 13:22:30
你好 ;? 你們是成本費(fèi)用大于了收入是嗎? 那你去看看 你們主要是 預(yù)繳稅款有未開票導(dǎo)致的? 那你 意思是 12月這個未開票 你報了無票收入? 是嗎?? ?
2022-04-08 09:22:04
記入成本的,是不含稅金額的,稅款不計入成本
2020-04-01 15:18:28
可以的
2017-11-30 16:47:23
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