
他們就是差額交稅了吧,就是扣除他們分包出去的成本費(fèi)用后再交2%的稅,對吧,那他們怎么讓我們代交這個預(yù)交稅呀?我們能幫他們代交???我們讓他們開專票開11個點的專票或是3個點的專票,那他們按多少預(yù)交稅呢?比如我讓他們開100萬的工程款按3%專票開,他們按多少預(yù)交稅?應(yīng)該和我們沒關(guān)系吧,我們把這個他們的承擔(dān)的預(yù)繳稅給他們不就行了?我們代他們預(yù)交不了吧?
答: 您好,如果對方有分包合同,就是差額交稅,如果沒有分包合同是不能差額征稅的。您讓對方開票,是一般納稅人,可以開出3%的增值稅專用發(fā)票嗎,這個具體操作,我還真不知道人家是怎么做的。
建筑施工單位本期收到勞務(wù)分包增值稅專用發(fā)票40萬稅金11650.48,本次要開給甲方工程發(fā)票100萬元,開工程發(fā)票用差額預(yù)繳,預(yù)繳稅費(fèi)10909.09,本期應(yīng)納增值稅怎樣算?
答: 你好,應(yīng)交增值稅就等于你開出去的發(fā)票所含的稅金-10909.09-11650.48的差額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,項目地預(yù)繳稅款,哪些需要入到成本費(fèi)用里面,謝謝!
答: 記入成本的,是不含稅金額的,稅款不計入成本


王雁鳴老師 解答
2017-01-04 21:28
王雁鳴老師 解答
2017-01-04 21:36