
建筑施工單位本期收到勞務(wù)分包增值稅專用發(fā)票40萬(wàn)稅金11650.48,本次要開給甲方工程發(fā)票100萬(wàn)元,開工程發(fā)票用差額預(yù)繳,預(yù)繳稅費(fèi)10909.09,本期應(yīng)納增值稅怎樣算?
答: 你好,應(yīng)交增值稅就等于你開出去的發(fā)票所含的稅金-10909.09-11650.48的差額。
老師,建筑施工單位,收到建筑服務(wù)公司開的工程款發(fā)票,3%專票,他們?cè)趺唇辉鲋刀?,打比方施工單位的工程總造價(jià)1000萬(wàn),9%稅點(diǎn),收到500萬(wàn)建筑服務(wù)公司開的工程款發(fā)票,稅點(diǎn)3%,建筑施工單位需要交多少增值稅,可以差額征收嗎
答: 你好!如果你是簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以差額征收。 如果你是一般計(jì)稅,不需要差額扣除,直接抵扣進(jìn)項(xiàng)就行。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我公司是一般納稅人(在北京)有個(gè)異地(山西)工程項(xiàng)目,合同額1000萬(wàn),專業(yè)(工程)分包650萬(wàn),勞務(wù)分包100萬(wàn)。分包商均在山西。請(qǐng)問甲方分三次開票的話,我公司每次如何預(yù)繳增值稅稅款?第一次給甲方開票600萬(wàn)(同時(shí)收到專業(yè)分包進(jìn)項(xiàng)票550萬(wàn));第二次給甲方開票180萬(wàn)(同時(shí)收到專業(yè)分包進(jìn)項(xiàng)票100萬(wàn)和勞務(wù)分包100萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票);第三次給甲方開票220萬(wàn)。第一次預(yù)繳增值稅是600-550=50萬(wàn),50萬(wàn)/1.09*0.02=0.917431萬(wàn),第二次預(yù)繳增值稅是0,第三次預(yù)繳增值稅是(180+220)-200=200萬(wàn),200萬(wàn)/1.09*0.02=3.6697萬(wàn),請(qǐng)問老師,我這樣計(jì)算正確嗎? 項(xiàng)目是一般計(jì)稅
答: 同學(xué)你好 這個(gè)是可以的


如 追問
2018-09-14 14:15
如 追問
2018-09-14 14:16
牛老師 解答
2018-09-14 14:27