老師,請教個(gè)問題,我公司是一般納稅人(在北京)有個(gè)異地(山西)工程項(xiàng)目,合同額1000萬,專業(yè)(工程)分包650萬,勞務(wù)分包100萬。分包商均在山西。請問甲方分三次開票的話,我公司每次如何預(yù)繳增值稅稅款?第一次給甲方開票600萬(同時(shí)收到專業(yè)分包進(jìn)項(xiàng)票550萬);第二次給甲方開票180萬(同時(shí)收到專業(yè)分包進(jìn)項(xiàng)票100萬和勞務(wù)分包100萬進(jìn)項(xiàng)票);第三次給甲方開票220萬。 第一次預(yù)繳增值稅是600-550=50萬,50萬/1.09*0.02=0.917431萬,第二次預(yù)繳增值稅是0,第三次預(yù)繳增值稅是(180+220)-200=200萬,200萬/1.09*0.02=3.6697萬,請問老師,我這樣計(jì)算正確嗎? 項(xiàng)目是一般計(jì)稅
欣欣子
于2022-04-06 09:46 發(fā)布 ??367次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

新年好,是什么情況下形成的增值稅預(yù)交稅額?
2019-02-13 09:11:42

您好,您正常按正常的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)記入就可以
2019-09-08 14:02:08

您好,異地預(yù)繳增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款
本地申報(bào)增值稅
計(jì)算應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 - 預(yù)繳稅額
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)留抵的差額
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
抵扣預(yù)繳增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅
繳納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43

預(yù)交的稅款是在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)可以扣除預(yù)交的。
2023-05-11 13:08:06

同學(xué)你好
是這樣計(jì)算不含稅收入的
2022-04-06 12:13:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息