小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師請教一下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關系,主要通過所有者權益中的留存收益項目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 %2B 其他轉入(一般不涉及) 答
請問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請問農(nóng)業(yè)公司收到政府補貼款,審計一般到公司會查 問
就是財務賬目上面會看哪些? 答

金蝶k3年底結材料帳,核算成功后,核對公式:上月暫估+本月外購入庫—本月勾稽發(fā)票+暫估補差單=本月暫估,發(fā)現(xiàn)金額不相等,這是由什么原因造成的呢?
答: 在供應鏈里對賬吧,比較差異找原因
在金蝶K3中外購入庫核算,系統(tǒng)設置為單到?jīng)_回。請問系統(tǒng)生成憑證時暫估入賬是把所有未勾稽的入庫單做暫估,還是只做本期未勾稽入庫單的暫估。因為我發(fā)現(xiàn)每次月末生產(chǎn)憑證后,發(fā)現(xiàn)本期沖回的金額與上期期末做的暫估金額不相符,沖回的金額有以前的暫估入賬,但是每次系統(tǒng)期末做暫估入賬的時候只做了本期未勾稽入庫單的數(shù)據(jù),那么以前的暫估入賬每期都有沖回為什么每期的暫估入賬卻沒有包含進去。是不是期末暫估入賬只做本期數(shù)據(jù)?
答: 只做本期未勾稽入庫單的暫估
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我上個月暫估入庫了原材料100,月末結轉了成本。這個月我沖暫估,然后按發(fā)票金額100入庫原材料,月末又結轉了成本,現(xiàn)在原材料有個余額數(shù)100,是不是我這個月入庫的100不能結轉成本了啊?
答: 您好 請問您原材料有實際庫存么
老師,發(fā)票未到,暫估的成本,等下個月發(fā)票才到,這時候需要紅沖暫估的數(shù)據(jù),那上個月按暫估成本核算的單位成本,本月是否需要按實際成本重新核算單位成本呢?
公司購買原材料,先暫估入賬,材料已經(jīng)領用出庫,產(chǎn)品成本也結轉后,次月原材料發(fā)票回來了,單價金額與暫估的有差異,這個差額怎么調(diào)整
成本調(diào)整單問題:本月暫估入庫,下月發(fā)現(xiàn)上月暫估的價格偏低,要沖回上月暫估的采購單價,如何在上月結轉成本的基礎上調(diào)增上月結轉成本,金額是多少?

