
老師您好,2018年有一筆賬是應入費用的,但當時未知情況的時候入了其它應收款保證金的,現(xiàn)2019年這筆是要調(diào)整的我是需要對應沖紅之前的賬務處理還是拿了發(fā)票直接就做費用沖其它應收款2018年賬務處理是 借:其他應收款-保證金 貸 :銀行存款 現(xiàn)在知道這筆賬入錯了,想調(diào)整,我是直接拿到發(fā)票改 借:管理費用-保函費 貸 :其它應收款-保證金 可以嗎
答: 同學你好!你的發(fā)票時哪一年的?
老師,交社保時是借:管理費用 其他應收款 貸:銀行存款發(fā)工資時怎么賬務處理?
答: 你好,借應付職工薪酬、工資貸、其他應收款個人負擔的社保。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司預支錢給行政或者財務用于員工的報銷,這樣怎么做分錄,預給行政時,做借 其他應收款_行政,貸:銀行存款,然后沖銷時是其他員工的報銷單子,借管理費用,貸銀行存款,這樣嗎
答: 你好,可以這么做的。
張三報銷刻章費用90,銀行卡打入張三賬戶 借:管理費用-辦公費 90 貸:其他應收款個人-張三90 借:其他應收款個人-張三 90 貸:銀行存款 90 這樣做分錄對么
老師,請問社保當月交當月的,還需要計提嗎?我們一直沒計提,交的時候直接做分錄 借:管理費用-社保(單位部分)借:其他應收款-社保(個人)貸:銀行存款 這樣做對嗎
您好 老師 我想請問我繳納的公積金 是不是借 管理費用和其他應收款 貸銀行存款 我扣除的時候直接是借應付薪酬 貸其他應收款和銀行 我沒有計提可以嗎
在上一年從銀行轉(zhuǎn)了一筆錢給法人備注寫著報銷款,借:其他應收款-xx,貸:銀行存款。如果我現(xiàn)在收到他的報銷票據(jù),我可以這樣做嗎?借:管理費用,貸:其他應收款-xx。


餅干飛呀 追問
2021-09-15 14:49
郭老師 解答
2021-09-15 14:51
餅干飛呀 追問
2021-09-15 15:15
郭老師 解答
2021-09-15 15:16