張三報銷刻章費用90,銀行卡打入張三賬戶 借:管理費用-辦公費 90 貸:其他應(yīng)收款個人-張三90 借:其他應(yīng)收款個人-張三 90 貸:銀行存款 90 這樣做分錄對么
WQY
于2020-07-02 10:43 發(fā)布 ??977次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
相關(guān)問題討論

您好
借:管理費用-社保費
貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費
上交的時候
借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費
借:其他應(yīng)收款-個人社保費
貸:銀行存款
2022-04-05 10:50:42

你好,這個并沒有明確的標(biāo)準(zhǔn),你們單位內(nèi)部的規(guī)定就行。
2021-12-17 07:21:43

你好!內(nèi)賬還是外賬?一套賬嗎?
2021-06-26 22:28:04

你好 建議應(yīng)付職工薪酬科目過一下
2020-06-08 10:10:03

不需要計提就可以,按你們實際需要交去做賬就可以,你這個要是計提,那這個后續(xù)借管理費用 貸營業(yè)外收入,沒有必要做 還有需要按下面這個做,你那個寫不對,
2020-05-16 10:20:31
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