
老師您好,2018年有一筆賬是應入費用的,但當時未知情況的時候入了其它應收款保證金的,現(xiàn)2019年這筆是要調(diào)整的我是需要對應沖紅之前的賬務處理還是拿了發(fā)票直接就做費用沖其它應收款2018年賬務處理是 借:其他應收款-保證金 貸 :銀行存款 現(xiàn)在知道這筆賬入錯了,想調(diào)整,我是直接拿到發(fā)票改 借:管理費用-保函費 貸 :其它應收款-保證金 可以嗎
答: 同學你好!你的發(fā)票時哪一年的?
老師,交社保時是借:管理費用 其他應收款 貸:銀行存款發(fā)工資時怎么賬務處理?
答: 你好,借應付職工薪酬、工資貸、其他應收款個人負擔的社保。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年10月份做了一筆分錄:借管理費用 貸 其他應收款 今年1月份發(fā)現(xiàn)是用銀行存款支付的,改怎么調(diào)呢?
答: 借:其他應收款 貸:銀行存款


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2019-12-19 11:13
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2019-12-20 09:22