消耗性生物資產怎么攤銷,主要是收購的牲畜,然后賣 問
平時不用攤銷,賣出時,結轉到主營業(yè)務成本 答
老師,母公司代子公司付款,但發(fā)票還沒開出來,子公司 問
您好,那抵消的話,按照小的那個金額,抵消就可以的 答
老師 耕地占用稅在占用耕地時繳納 以后把廠房轉 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
工會經費的計稅依據(jù)是什么,如果公司員工沒有交工 問
工會經費的計稅依據(jù)是工資總額 答
營養(yǎng)保健食品在維護的時候,為什么是選擇不含稅呢? 問
同學,你好 你哪里選擇不含稅,有截圖嗎 答

新的公司準備開,現(xiàn)在作其它應收款,貨銀行存款,等公司開了做管理費用-開辦費,待認證進項稅,貨其他應收款,但新廠一年后開,所以現(xiàn)在到另一個賬里把進項稅抵了可以嗎,借:待認證進項稅 貸其它應收款
答: 您好,直接記入待認證進項稅額不就行了嗎?
公司預支錢給行政或者財務用于員工的報銷,這樣怎么做分錄,預給行政時,做借 其他應收款_行政,貸:銀行存款,然后沖銷時是其他員工的報銷單子,借管理費用,貸銀行存款,這樣嗎
答: 你好,可以這么做的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
張三報銷刻章費用90,銀行卡打入張三賬戶 借:管理費用-辦公費 90 貸:其他應收款個人-張三90 借:其他應收款個人-張三 90 貸:銀行存款 90 這樣做分錄對么
答: 您好,如果您是籌建期,把管理費用的明細科目辦公費換成開辦費就正確了,如果不是籌建期,您的分錄完全正確
您好 老師 我想請問我繳納的公積金 是不是借 管理費用和其他應收款 貸銀行存款 我扣除的時候直接是借應付薪酬 貸其他應收款和銀行 我沒有計提可以嗎
在上一年從銀行轉了一筆錢給法人備注寫著報銷款,借:其他應收款-xx,貸:銀行存款。如果我現(xiàn)在收到他的報銷票據(jù),我可以這樣做嗎?借:管理費用,貸:其他應收款-xx。
你好,老師,我想問一下,中標服務費走管理費用—其他對嗎?保證金共16000,退回3964,服務費12036,借:管理費用—其他12036,借:銀行存款3964,貸:其他應收款—保證金16000?對嗎?
員工要買辦公家具,讓他填了一張借款單,借:其他應收款 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在買完發(fā)票已回,借:管理費用 貸:其他應收款 這樣做可以嗎?


小石頭 追問
2020-03-16 11:06
maize老師 解答
2020-03-16 11:13